职位概述

1、建立和完善公司内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

其他要求

  • 1、财务类相关专业,大专以上学历;
    2、具有较强的语言表达能力、沟通能力、解决问题能力,较强的执行力、团队协作能力,较强的亲和力、责任心与事业心;
    3、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心;
    4、须有1年以上同岗位工作经验。

薪酬福利

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